中共麟游县委宣传部2018年度部门预算公开
索引号: czj-04_A/2018-0329054 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月23日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

中共麟游县委宣传部2018年度部门预算公开说明

一、部门主要职责

(一)贯彻执行中央和省委有关意识形态方面的方针政策和市委、县委的有关决定,制订我县宣传文化工作的总体规划。

(二)按照市委宣传部和县委的部署要求,制定全县宣传工作的任务和措施;指导全县宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

(三)负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作。

(四)负责引导社会舆论、把握正确导向、指导协调全县新闻工作。

(五)指导、协调全县广播电影电视、新闻出版、文物和网络管理、社科理论工作及文化艺术等专业性群众团体的工作。

(六)组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改进和加强思想政治工作的对策;配合县委组织部做好党员教育工作。

(七)安排部署全县精神文明建设工作,指导协调群众性创建活动并组织检查评比、命名表彰。

(八)负责全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好国外、境外来访记者的接待管理工作;归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作;指导对台宣传工作。

(九)配合有关部门做好宣传、文化系统的人才工作。主管全县企业思想政治工作干部的职称评审工作。

(十)完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

二、2018年度部门工作任务

1.争取资金15万元;2.招商引资550万元;3、深化“中国梦”“遵德守礼”专题教育。开展道德讲堂、诚信建设、志愿服务、讲文明树新风、“孝道红黑榜”建设等活动,评选表彰精神文明先进集体;4、持续开展道德模范和“感动麟游”人物评选。安排部署、评选表彰“最美家庭”“好媳妇、好公婆”等孝老爱亲先进人物;开展“身边好人”“美德少年”等评选推荐活动;采取播放专题片、开展巡回宣讲等形式,大力宣传道德模范先进事迹;5、巩固提升省级文明县城创建成果。分解下达任务,开展集贸市场、公共环境和公共秩序整治等活动,完善创建资料,迎接省上复审;6、在市以上新闻媒体上稿200件以上;7、与宝鸡电视台合作,办好《县区报道·麟游篇》栏目;9、强化党委中心组学习,把法治教育列入各级党委中心组学习内容,严格落实县委中心组学习制度,全年县委中心组学习12次以上;10、组织科技、文化、卫生“三下乡”活动2次;11、开展“进基层社区 讲中国故事”活动10场次;12、加强意识形态管理和引导,做好网络和社会舆情分析、研判、监控、处置,按时提供我县被市以上新闻媒体批评曝光单位。

三、部门预算单位构成

序号

单位名称

单位性质

经费管理方式

在职人数

固定资产(万元)

1

中共麟游县委宣传部

党的机关

财政拨款

8

14.6

 四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制10人,其中行政编制5人、事业编制5人;实有人员10人,其中行政6人、事业4人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,本部门国有资产原值14.6万元,无单价20万元以上的设备,2018年预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款13.3万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算预算收支总计1338260元,较2017年增加330000元,变化原因主要是人员增加及其他经费的增加。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支预算1338260元,较2017年增加330000元,变化原因主要是人员增加及其他经费的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收支1338260元,较2017年增加330000元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共服务支出1266220元,社会保障和就业支出26120元,医疗卫生和计划生育支出45920元,与上年相比,有所增加,主要是人员有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年工资福利预算797360元,对个人和家庭的补助预算54720元,日常公用经费176180元,与上年相比,有所增加,主要是人员有所增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年公务用车维护费35000元,较上年增加5000元,主要是脱贫攻坚等公务活动增加,公务用车费用较上年增加,公务接待费47500元,较上年减少2500元,主要是按要求压减公务接待支出。

(七)机关运行经费安排情况

日常公用经费176180元,其中公务费44000元,公务用车维护费35000元,公务交通补贴49680元,公务接待费47500元,比上年增加15700元,主要是因为人员增加。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共0.7万元,政府采购办公类预算0.7万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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